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[ 索引号 ] | 11500230008686166Y/2023-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | x7x7x7x7x7任你躁-免费完整版片-最新观看发展和改革委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
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[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | x7x7x7x7x7任你躁-免费完整版片-最新观看发展和改革委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
[ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
x7x7x7x7x7任你躁-免费完整版片-最新观看城乡统筹发展中心2023年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
(一)宗旨: 为保障和推进全县发展改革 工作 服务。
(二)主要职责任务: 围绕全县发展改革中心工作,做好调查研究、信息收集、培训指导等服务工作,并提供决策参考。
(三)具体职责任务:
1. 负责统筹城乡综合配套改革政策宣传和咨询服务工作。负责开展有关调研,提出拟订统筹城乡综合配套改革和经济体制改革规划、计划、方案及政策的相关建议。协助县 发展改革委 推进和综合协调经济体制改革工作。组织开展统筹城乡综合配套改革培训,协助申报统筹城乡示范项目,指导统筹城乡综合配套改革试验和试点工作。承担统筹城乡改革试验的交流合作和信息报送工作。配合有关部门开展统筹城乡改革试验工作考核。
2. 负责贯彻落实国家和重庆市有关能源发展和改革的方针政策及法律、法规、规章。落实全县能源发展战略、发展规划、产业政策。开展能源资源调查,策划能源重大项目,协调推动能源重大项目建设,解决能源发展和改革中的重大问题。指导全县新能源、可再生能源的发展。制定全县节能降耗目标,开展项目节能评审。承担全县“双碳”、能耗双控日常监测服务。开展节能宣传培训。协调保障全县经济社会发展和重大产业项目的能源需求。负责能源项目招商引资,承担能源资源综合利用,组织推进区域能源战略合作。
3 . 承担全县经济信息的协调联系工作 。 开展全县经济社会发展中重大问题和热点问题的调查研究并提出对策建议。加强综合经济信息资源开发和利用,收集、加工、存贮、综合分析、发布、反馈经济信息 。 对国民经济运行轨迹进行宏观监测、预测、预警 。 参与全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划的编制工作。承担经济社会发展相关课题研究。
4. 开展主要农产品成本调查工作。
5. 指导和帮助粮油经营企业建立健全产品质量检验制度。
6. 包装、策划重大基础设施项目。负责编制政府投资项目前期工作年度建设计划。负责政府投资项目前期工作的综合服务和业务指导。负责组织政府投资项目的前期规划和评估,建立完善项目储备库。接受县 发展改革委 的委托,对政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出评审意见 。 承担有关政府投资项目的 建设 组织及后评价。参与政府投资项目管理有关政策、法规、标准的研究制定。
7. 完成丰都 县 发展和改革委员会 交办的其他工作。
(二)单位构成
x7x7x7x7x7任你躁-免费完整版片-最新观看城乡统筹发展中心全额事业编制为 23 名。其中设主任 1 名,副主任 2 名;内设机构领导职数 5 名 (各科室设科长、主任 1 名 ) 。
二、 部门收支总体情况
(一) 收入预算 : 202 3年年初 预算数 164.6 万元,其中:一般公共预算拨款 164.6 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元 。 基本支出 164.6 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0 万元 。
(二)支出预算 : 202 3 年年初预算数 164.6 万元,其中:一般公共服务支出 134.82 万元,社会保障和就业支出 14.61 万元,卫生健康支出 7.87 万元,住房保障支出 7.3 万元。
三、 部门预算情况说明
202 3 年一般公共预算财政拨款收入 164.6 万元 ( 人员经费 135.65 万元 ,日常公用经费 28.96 万元 ) ,一般公共预算财政拨款支出 164.6 万元 。 其中:基本支出 164.6 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0 万元 。
x7x7x7x7x7任你躁-免费完整版片-最新观看城乡统筹发展中心 202 3 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
202 3 年“三公”经费预算 2 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 与 2022 年 持平 ;公务接待费 2 万元;公务用车运行维护费 0 万元;公务用车购置费 0 万元, 与 202 2 年持平,主要原因是无购置计划。
五、 其他重要事项的情况说明
1 . 机关运行经费 。 202 3 年一般公共预算财政拨款运行经费 28.96 万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2 . 政府采购情况 。所属各预算单位政府采购预算总额 1.16 万元:政府采购货物预算 1.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万 元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3 . 绩效目标设置情况。 2022 年共 0 个项目实行了绩效目标管理
4 . 国有资产占有使用情况 。截 至 2022 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、 专业性名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人 : 郑建朋 联系方式 : 023-70605370
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