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[ 索引号 ] 11500230008686174R/2023-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 发布日期 ] 2023-09-14
[ 索引号 ] 11500230008686174R/2023-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 发布日期 ] 2023-09-14

丰都县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施。负责拟订全县工业和信息产业发展战略规划和年度计划,引导和扶持工业和信息产业的发展,组织实施相关行业技术规范和标准,推动产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合。负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议;负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案;规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。依据国家和重庆市工业投资引导目录,指导工业投资和商业银行贷款方向;参与全县财政、金融政策的研究制定,协调落实经济运行中的财政、金融政策;指导和推进全县工业企业担保体系建设。负责监测分析工业和信息产业经济运行态势;负责工业和信息产业的预警预测,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责电、气、工业用油和食盐等重要物资平衡调度的协调工作。负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施有关科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息业和新兴产业发展。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施;指导工业企业开展循环经济、清洁生产、工业降耗等环境保护工作;负责监测工业能源消耗;负责工业固定资产投资的节能评估和审查,依法承担实施工业节能监察执法职能;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导企业加强管理,协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局,提高行业综合素质和核心竞争力;指导企业进行产业资源整合重组或实施跨行业、跨地区重组,协调处理不符合国家产业政策以及产能落后企业;指导企业处理各类矛盾纠纷问题,维护和谐稳定。贯彻执行国家促进中小企业发展有关政策,推动中小企业发展和培育民营市场主体;负责中小企业发展服务体系建设,拟订中小企业创业和产业扶持政策;承担统筹全县微型企业培育发展职责;指导和组织中小企业开展国际国内交流合作;负责中小企业维权投诉工作。负责全县电力、天然气、盐业、烟草、船舶、民爆、通信等行业行政管理、安全生产监督管理(不含施工建设);承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责;负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理,牵头编制天然气、电力、石油、煤炭年度平衡计划并组织实施;负责协调全县电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。负责统筹推进工业领域信息化工作,指导推进制造业与互联网融合创新,协调推进物联网、大数据、云计算、人工智能建设和应用工作,促进工业化和信息化深度融合,推动新技术、新产品、新业态发展;负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理。负责统筹规划全县信息基础设施建设,推进电信普遍服务,保障重要通信;指导工业控制系统信息安全工作,协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;协调配合处理重大信息安全事件;协助开展无线电管理工作。贯彻执行国家对外开放、对外援助、利用外资、区域经济合作与协作的方针、政策;负责管理全县实施国家对外援助业务工作;承担推进实施区域经济合作和利用内资工作,推动与有关地区经济交流与合作。负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作,协调推进重大招商项目;指导协调全县外商投资促进工作;负责策划、组织实施与本县有关的国内外重大投资洽谈活动和重要投资考察团(组)来访接洽工作。负责综合协调军民融合发展工作,组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。

(二)机构设置

机构改革后,丰都县经济和信息化委员会为县政府正科级行政单位工作部门,挂丰都县招商投资促进局牌子,主要负责全县经济和信息化、招商引资工作。内设办公室、经济运行科、规划投资科、中小企业科、能源管理科、环境与资源综合利用科、安全监管科、政策法规科、信息化科、经济合作科 、园区管理科 1 1 个科室。

所属 参公( 事业 单位3个,县经济合作事务中心、县投资促进中心、县经济和信息化服务中心。县经济合作事务中心为参公事业单位,独立核算、编制预决算;县投资促进中心未独立核算,合并到县经济合作事务中心统一核算、编制预决算。丰都县经济和信息化委员会为行政单位,独立核算,编制预决算;县经济和信息化服务中心为公益一类事业单位,未独立核算,合并到经济和信息化委员会统一核算、编制预决算。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计 1,656.99 万元,支出总计 1,656.99 万元。收支较上年 决算数减少824.74万元 , 下降 33.2% 主要原因是 2022年项目减少、财政拨款减少,由 2021 年的 26 个项目 1557.61 万元减少到 2022 年的 12 个项目 759.78 万元,减少 807.83 万元。

2.收入情况。 2022年度收入合计 1,656.99 万元,较上年决算 数减少824.74万元,下降 33.2% 主要原因是 2022年项目减少、财政拨款减少,由 2021 年的 26 个项目 1557.61 万元减少到 2022 年的 12 个项目 759.78 万元,减少 807.83 万元。 其中:财政拨款收入1,656.99万元,占 100% 。此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。 2022年度支出合计 1,656.99 万元,较上年决算 减少824.74万元,下降 33.2% ,主 要原因是 2022年项目减少、财政拨款减少,由 2021 年的 26 个项目 1557.61 万元减少到 2022 年的 12 个项目 759.78 万元,减少 807.83 万元。 其中:基本支出897.21万元,占 54.1% ;项目支出 759.78 万元,占 45.9% 。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余 0.00 万元,与上年决算持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 1,656.99 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 777.87 万元,下降 31.9% 。主要原因是项目减少,项目费用降低。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入 1,656.99 万元,较上年决算数减少 777.87 万元,下降 31.9% 。主要原因是项目减少,项目费用降低。较年初预算数增加 82.41 万元,增长 5.2% 。主要原因是年中职工人数增加 6 人,职工工资、社保费用、公用经费等费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,656.99 万元,较上年决算数减少 777.87 万元,下降 31.9% 。主要原因是项目减少,项目费用降低。较年初预算数增加 82.41 万元,增长 5.2% 。主要原因是年中职工人数增加 6 人,职工工资、社保费用、公用经费等费用增加。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。 本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出 735.32 万元,占 44.4% ,较年初预算数增加 417.39 万元,增长 131.3% ,主要原因是招商引资工作经费、安全生产管理技术服务费、兴龙镇智慧乡镇项目、新征程中小企业服务费等原纳入项目支出的,现纳入一般公共服务支出。

2)社会保障与就业支出 382.60 万元,占 23.1% ,较年初预算数增加 72.90 万元,增长 23.5% ,主要原因是丧葬抚恤增加,退休职工健康休养费增加。

3)卫生健康支出 48.07 万元,占 2.9% ,较年初预算数增加 1.36 万元,增长 2.9% ,主要原因是年中职工人数增加 6 人,费用增加。

4)资源勘探信息等支出 468.11 万元,占 28.3% ,较年初预算数减少 410.89 万元,下降 46.7% ,主要原因是项目减少,项目支出费用降低。

5)住房保障支出 22.88 万元,占 1.4% ,较年初预算数增加 1.64 万元,增长 7.7% ,主要原因是年中职工人数增加 6 人,费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.21 万元。其中:人 员经费834.19万元,较上年决算数增加 32.98 万元,增长 4.1% ,主要原因是年中职工人数增加 6 人,职工工资、社保费用、公用经费等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 63.01 万元,较上年决算数减少 3.02 万元,下降 4.6% ,主要原因是厉行节约,倡导全体职工创建节约型机关,减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、物管费,交通费、出差费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公 经费情况说明

(一)三公 经费支出总体情况说明

2022年度 三公 经费支出共计 16.28 万元,较年初预算数增加 0.28 万元,增长 1.8% ,较上年支出数增加 11.53 万元,增长 242.7% ,较年初预算和上年决算增加的主要原因是招商引资接待费用增加,特别是东方希望特铝项目上的接待支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.02万元,主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 2.98 万元,下降 74.5% ,较上年支出数减少 2.82 万元,下降 73.4% ,较年初预算和上年决算减少的主要原因是厉行节约,严格公车管理。

公务接待费15.27万元,主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作的接待费用。费用支出较年初预算数增加 3.27 万元,增长 27.3% ,较上年支出数增加 14.36 万元,增长 1578% ,较年初预算和上年决算增加的主要原因是 2022 年东方希望特铝项目上的接待支出增加。

(三)三公 经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 220 批次 1,020 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 149.68 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 1.02 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.09万元,较上年决算数减少 0.06 万元,下降 40% ,主要原因是厉行节约,减少不必要的会议开支。本年度培训费支出 0.17 万元,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 15% ,主要原因是企业统计员和安全管理人员培训费用减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 63.01 万元,主要用于开支办公费、信息网络费、电话费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.02 万元,下降 4.6% ,主要原因是厉行节约,倡导建设节约型机关,本年机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022 12 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四)政府采购支出说明

 2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和32个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 32 项,涉及资金 1820.32 万元。从评价情况来看, 32 个项目自评分为 90 分以上,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县经济和信息化委员会整体自评

项目编码:

50023000022P000053

自评总分:

97.70

项目主管部门:

504- 丰都县经济和信息化委员会

财政归口处室:

005- 产业发展科

部门 联系人:

熊国斌

联系

电话:

13983700799

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

15,745,817.80

23,563,749.61

18,203,230.10

其中:财政拨款

15,745,817.80

23,563,749.61

18,203,230.10

77

10.00

7.70

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实现工业总产值237亿元,工业总产值同比增长6%,规上工业总产值实现175.6亿元规上工业总产值同比增长16%,完成工业投资7亿元,全年实现合同招商引资150亿元,招商引资到位资金35亿元,开工项目25个。

实现工业总产值237亿元,工业总产值同比增长6%,规上工业总产值实现175.6亿元规上工业总产值同比增长16%,完成工业投资7亿元,全年实现合同招商引资150亿元,招商引资到位资金35亿元,开工项目25个。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

工业总产值同比增长

%

6

6

0

100

5

5


规上工业总产值实现

亿元

175.6

175.6

0

100

15

15


规上工业总产值同比增长

%

16

16

0

100

5

5


开工项目

个(台、套、件、辆)

25

25

0

100

20

10


全年实现合同招商引资

亿元

150

150

0

100

20

20


实现工业总产值

亿元

237

237

0

100

15

15


完成工业投资

亿元

7

7

0

100

10

10


招商引资到位资金

亿元

35

35

0

100

10

10


2022年度项目绩效自评表

项目名称:

东方希望重庆水泥有限公司2021年第三批市工业和信息化专项

项目编码:

50023023T000002829185

自评

总分:

90.00

项目主管部门:

504-丰都县经济和信息化委员会

财政归口

处室:

005-产业发展科

部门

联系人:

秦磊

联系

电话:

15723612588

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

970,000.00

0.00

其中:财政拨款

0.00

970,000.00

0.00

0

10.00

0.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

"目标1:项目实施后,年可产生经济效益470.27万元(含税),年产生税金45.83万元,年税后利润424.44万元。
目标2:项目总节能量2621.21tce,相当于减排二氧化碳4944t。保护了环境,节约了资源,对缓解温室效应、保护生态环境起到积极的促进作用。

"目标1:项目实施后,年可产生经济效益470.27万元(含税),年产生税金45.83万元,年税后利润424.44万元。
目标2:项目总节能量2621.21tce,相当于减排二氧化碳4944t。保护了环境,节约了资源,对缓解温室效应、保护生态环境起到积极的促进作用。
"

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

上年度水综合漏损率

%

2

2

0

100

10

10


节约维修费用

万元/每项目

65

65

0

100

20

20


上年度单位产品用水量

0.1

0.1

0

100

10

10


熟料总产量

万吨

1041

1041

0

100

10

10


节电

万千瓦

463.914

463.914

0

100

10

10


节煤

570

570

0

100

10

10


年减排CO2量为

7072

7072

0

100

10

10


节能减排,社会效益公司形象提高

%

95

95

0

100

10

10


2 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于 绩效自评 结果的说明

我单位绩效自评 均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余: 指单位在当年的财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出 对个人和家庭的补助 ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 工资福利支出 对个人和家庭的补助 外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公 经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

隆海莲 023-70605290

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