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[ 索引号 ] 11500230008689527A/2023-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县老夫子网址镇人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 发布日期 ] 2023-09-14
[ 索引号 ] 11500230008689527A/2023-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县老夫子网址镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 发布日期 ] 2023-09-14

丰都县老夫子网址镇人民政府2022年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

(一)职能职责。

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化村(居)管理和服务工作。

(二) 机构设置。

丰都县老夫子网址镇人民政府下设综合办事机构9 个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室,综合行政执法办公室;事业单位 5 个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,无纳入本部门2 022 年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1 .总体情况。 2022 年度收入总计 4,830.70 万元,支出总计 4,830.70 万元。收支较上年决算数增加 370.83 万元 , 增长 8.3% ,主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2 收入情况。2022年度收入合计 4,585.43 万元,较上年决算数增加 125.56 万元,增长 2.8% ,主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加 。其中:财政拨款收入4,585.43 万元,占 100% 。此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 245.27 万元。

3 支出情况。2022年度支出合计 4,803.95 万元,较上年决算增加 344.08 万元,增长 7.7% ,主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。其中:基本支出 2,677.62 万元,占 55.7% ;项目支出 2,126.33 万元,占 44.3% 。此外,结余分配 0.00 万元。

4 结转结余情况。2022年度年末结转和结余 26.75 万元,较上年决算数增加 26.75 万元,增长 100 %,主要原因是 提用年初结转结余用于基本支出。

( ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,830.70 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 370.83 万元,增长 8.3% 。主要原因是一是基建项目增加,如“ 2022 年老夫子网址镇永兴村葡萄产业基础设施配套建设项目” 2022 年老夫子网址镇入户到路建设”老夫子网址镇四好农村公路等;二是疫情防控、抗旱救灾等支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款 收入 支出决算情况说明

1 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入 4,552.73 万元,较上年决算数增加 747.67 万元,增长 19.6% 。主要原因是项目增加、人员调动及社会保障缴费基数增加。较年初预算数增加 2,018.45 万元,增长 79.6% 。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。此外,年初财政拨款结转和结余 245.27 万元。

2 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 4,771.25 万元,较上年决算数增加 966.19 万元,增长 25.4% 。主要原因是项目增加、人员调动及社会保障缴费基数增加。较年初预算数增加 2,236.97 万元,增长 88.3% 。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。

3 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.75 万元,较上年决算数增加 26.75 万元,增长 100 %,主要原因是 提用年初结转结余用于基本支出。

4 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出 1,071.68 万元,占 22.5% ,较年初预算数增加 287.29 万元,增长 36.6% ,主要原因是专项工作经费增加,如: 老夫子网址镇2021 年基层政权建设奖补资金” 2022 年度老夫子网址镇党龄在 40 年以上老党员生活补贴”老夫子网址镇2021 年度下派选调生到村工作补助资金” 等工作经费

2 )国防支出1.01万元,较年初预算数减少 0.99 万元,下降 49.5% ,主要原因是 加大线上宣传力度,减少线下宣传资料制作

3 )公共安全支出6.81万元,占 0.1% ,较年初预算数增加 3.81 万元,增长 127% ,主要原因是 疫情防控期间执勤人员、时间增加

4 教育支出11.00万元,占 0.2% ,较年初预算数增加 1.00 ,增长 10% ,主要原因是 补助学校教育奖励扶助基金。

5 )文化旅游体育与传媒支出107.10万元,占 2.2% ,较年初预算数增加 43.26 万元,增长 67.8% ,主要原因是 增加老夫子网址镇2022 年图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放”老夫子网址镇2022 年沃柑文化节活动经费补助”等专项资金

6 )社会保障与就业支出565.44万元,占 11.9% ,较年初预算数增加 162.56 万元,增长 40.3% ,主要原因是 增加老夫子网址镇2022 年涉农公益性岗位补助”老夫子网址镇2021 年福利院消防喷淋安装工程款”等专项资金

7 )卫生健康支出138.93万元,占 2.9% ,较年初预算数增加 47.86 万元,增长 52.6% ,主要原因是 疫情防控期间保障群众安全购买各类物资数量增大

8 )节能环保支出2.79万元,占 0.1% ,较年初预算数增加 2.79 万元,增长 100 %,主要原因是 增加老夫子网址镇2019 年退耕还林种苗款”专项资金

9 )城乡社区支出440.93万元,占 9.2% ,较年初预算数增加 197.19 万元,增长 80.9% ,主要原因是 增加老夫子网址镇街道景观升级改造工程(2014 年)”专项资金

10 )农林水支出1,742.58万元,占 36.5% ,较年初预算数增加 912.55 万元,增长 109.9% ,主要原因是 增加 2022 年老夫子网址镇入户到路建设”老夫子网址镇2018-2020 年碧溪河流域榨菜初加工废水处理补助”老夫子网址镇2021 年榨菜产业园建设项目”等专项资金

11 )交通运输支出554.23万元,占 11.6% ,较年初预算数增加 554.23 万元,增长 100 %,主要原因是 增加老夫子网址镇四好农村公路老夫子网址镇2021 年公路养护资金”丰都县老夫子网址镇马大塘等十条公路工程等专项资金

1 2 )住房保障支出83.82万元,占 1.8% ,较年初预算数增加 7.40 万元,增长 9.7% ,主要原因是 人员增加

13 )灾害防治及应急管理支出44.94万元,占 0.9% ,较年初预算数增加 44.94 万元,增长 100 %,主要原因是 疫情和旱灾情况严重,增加村社区防灾减灾救灾专项工作经费等专项资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,677.62 万元。其中:人员经费 2,239.43 万元,较上年决算数增加 113.57 万元,增长 5.3% ,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费 438.20 万元,较上年决算数减少 104.22 万元,下降 19.2% ,主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 32.70 万元,较上年决算数减少 622.12 万元,下降 95% ,主要原因是 仅安排老夫子网址镇2018 年农村危房改造补助资金”老夫子网址镇2021 年农村旧房整治提升行动”两个项目 。本年支出32.70万元,较上年决算数减少 622.12 万元,下降 95% ,主要原因是 仅安排老夫子网址镇2018 年农村危房改造补助资金”老夫子网址镇2021 年农村旧房整治提升行动”两个项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 三公 经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公经费支出共计71.67 万元,较年初预算数增加 40.87 万元,增长 132.7% ,主要原因是车辆老化严重,新购公务车辆。较上年支出数增加 26.17 万元,增长 57.5% ,主要原因是车辆老化严重,新购公务车辆。

(一) 三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国(境)支出,与上年持平。

公务车购置费37.65 万元,主要用于购置新公务车辆。费用支出较年初预算数增加 37.65 万元,增长 % ,主要原因是车辆老化严重,新购公务车辆。较上年支出数增加 27.65 万元,增长 276.5% ,主要原因是车辆老化严重,新购公务车辆。

公务车运行维护费20.27 万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.27 万元,增长 1.4% ,主要原因是新购入车辆运行维护费用增加。较上年支出数增加 4.75 万元,增长 30.6% ,主要原因是新购入车辆运行维护费用增加。

公务接待费13.74 万元,主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 2.94 万元,增长 27.2% ,主要原因是上级各类检查任务增多。较上年支出数减少 6.24 万元,下降 31.2% ,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二) 三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 2 辆,公务车保有量为 7 辆;国内公务接待 164 批次 1,678 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 81.91 元,车均购置费 18.83 万元,车均维护费 2.90 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出20.18万元,较上年决算数增加 18.05 万元,增长 847.4% ,主要原因是 受疫情和旱灾、火灾等影响,召开会议次数增加 。本年度培训费支出3.49万元,较上年决算数增加 3.49 万元,增长 100 %,主要原因是 提升工作人员业务水平,组织培训次数增加

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 324.65 万元,主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少 30.88 万元,下降 8.7% ,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2022 12 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 部门整体和119 个项目开展了绩效自评 其中,以填报自评表形式开展自评 119 项,涉及资金 3118.84 万元 从评价情况来看, 项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了项目进度,项目基本达到了预期绩效目标

(二)绩效自评结果

1 绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县老夫子网址镇

整体自评

项目编码:

50023000022P000072

自评总分:

99.50



项目主管部门:

904-丰都县老夫子网址镇

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

杨勇华

联系

电话

15826262687

资金情况


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

25342760.69

50874363.9

48306994.6




其中:财政拨款

25342760.69

50874363.9

48306994.6

95

10

9.50

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

统筹负责基层党建、群团等工作,负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等,负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,负责信访、社会治安综合治理、处理邪教,负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护,负责财政收支、预决算、总会计、绩效评价。为文化、宣传、体育等工作服务;为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务;为劳动就业、社会保障等工作服务;为退役军人服务工作。

统筹负责基层党建、群团等工作,负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等,负责民政、教育、社会救助、残疾人事业,负责信访、社会治安综合治理、处理邪教,负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护,负责财政收支、预决算、总会计、绩效评价。为文化、宣传、体育等工作服务;为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务;为劳动就业、社会保障等工作服务;为退役军人服务工作。

统筹负责基层党建、群团等工作,负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等,负责民政、教育、社会救助、残疾人事业,负责信访、社会治安综合治理、处理邪教,负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护,负责财政收支、预决算、总会计、绩效评价。为文化、宣传、体育等工作服务;为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务;为劳动就业、社会保障等工作服务;为退役军人服务工作。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

各站办所履职能力和效果


定性

1

0

100

30

30



各站办所履职及时率


定性

1

0

100

30

30



负责经济发展规划、乡村振兴


定性

1

0

100

10

10



民生保障、平安建设、市容市貌、财政收支管理、人大代表选举等


定性

1

0

100

10

10



农林水技术推广、防汛抗旱、文化宣传、劳动就业、社会保障、退役军人服务保障等


定性

1

0

100

10

10



群众满意度

%

99

99

0

100

10

10




2022年度项目绩效自评表

项目名称:

老夫子网址2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工废水处理补助

项目编码:

50023022T000002694105

自评总分:

100



项目主管部门:

904-丰都县老夫子网址镇

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

余兴贵

联系

电话

18325002997

资金情况


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

0.00

1760604.5

1760604.5




其中:财政拨款

0.00

1760604.5

1760604.5

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


合理使用老夫子网址镇2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工废水处理补助资金

已合理使用老夫子网址镇2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工废水处理补助资金

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

处理废水

9552.605

9552.605

0

100

20

20



榨菜加工户

40

40

0

100

20

20



处理废水合格率

%

95

99

0

100

20

20



保护生态环境

%

95

99

0

100

20

20



群众满意度

%

95

96

0

100

10

10



     2.绩效自评报告或案例

     我单位未委托第三方开展绩效自评。

     3.关于绩效自评结果的说明

     我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

    (三)重点绩效评价结果

     我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、 专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的 财政拨款收

事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的 工资福利支出 对个人和家庭的补助 ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 工资福利支出 对个人和家庭的补助 外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     (十二) 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 陈红丹      023- 70684818











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