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[ 索引号 ] 11500230008686254D/2022-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、免费版片
[ 发布机构 ] 丰都县公安局
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 发布日期 ] 2022-10-11
[ 索引号 ] 11500230008686254D/2022-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、免费版片
[ 发布机构 ] 丰都县公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-11
[ 发布日期 ] 2022-10-11

重庆市丰都县公安局(本级)2021年度部门免费版片情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门,主要职责是:预防、制止及侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)机构设置。

丰都县公安局共有内设机构 3 7个,其中:执法勤务机构 12 个,综合管理机构 5 个,派出所 17 个,拘押收教场所3个。

(三)单位构成。

本部门 2021 年度无下级预算单位。

二、部门免费版片情况说明

(一)收入支出免费版片总体情况说明。

1. 总体情况。 2021 年度收入总计 21,772.18 万元,支出总计 21,772.18 万元。收支较上年免费版片数增加 1,582.19 万元、增长 7.8% ,主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加 , 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 21,772.18 万元,较上年免费版片数增加 1,582.19 万元,增长 7.8% ,主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加。其中:财政拨款收入 21,568.25 万元,占 99.1% ;其他收入 203.94 万元,占 0.9%

3. 支出情况。 2021 年度支出合计 21,772.18 万元,较上年免费版片数增加 1,582.19 万元,增长 7.8% ,主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。其中:基本支出 14,509.74 万元,占 66.6% ;项目支出 7,262.45 万元,占 33.4%

4. 结转结余情况。 2021 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年免费版片数增加 0.00 万元,增长 0% ,主要原因是 2020 年及 2021 年均无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出免费版片总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 21,568.25 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,378.26 万元,增长 6.8% 。主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出免费版片情况说明。

1. 收入情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 21,568.25 万元,较上年免费版片数增加 1,378.26 万元,增长 6.8% 。主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。较年初预算数增加 3,413.11 万元,增长 18.8% 。主要原因是年中增加了建党 100 周年安保维稳工作经费、县公安局 7.23 专案工作经费、应指工程运行维护经费等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,568.25 万元,较上年免费版片数增加 1,378.26 万元,增长 6.8% 。主要原因是 2021 年度辅警经费及建党 100 周年安保维稳、应指工程运行维护等项目经费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。较年初预算数增加 3,413.11 万元,增长 18.8% 。主要原因是年中增加了建党 100 周年安保维稳工作经费、县公安局 7.23 专案工作经费、应指工程运行维护经费等项目经费。

3. 结转结余情况。 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年免费版片数持平。

4. 比较情况。 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1 )公共安全支出 18,622.09 万元,占 86.3% ,较年初预算数增加 3,141.81 万元,增长 20.3% ,主要原因是年中增加了建党 100 周年安保维稳工作经费、县公安局 7.23 专案工作经费、应指工程运行维护经费等项目经费, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

2 )社会保障与就业支出 1,633.58 万元,占 7.6% ,较年初预算数增加 241.57 万元,增长 17.4% ,主要原因是人员调进调出、退休等变动的缘故。

3 )卫生健康支出 663.97 万元,占 3.1% ,较年初预算数增加 10.00 万元,增长 1.5% ,主要原因是年中追加了卫健委新冠疫苗接种工作经费。

4 )自然资源海洋气象等支出 18.17 万元,占 0.1% ,较年初预算数增加 18.17 万元,增长 % ,主要原因是年中追加了我局交警大队办公用房城市建设配套费、人防费。

5 )住房保障支出 628.88 万元,占 2.9% ,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0% ,主要原因是根据年初预算数支出。

6 )灾害防治及应急管理支出 1.55 万元,占 0% ,较年初预算数增加 1.55 万元,增长 % ,主要原因是上级专款下达了 2020 年中央自然灾害救灾资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出免费版片情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 14,305.80 万元。其中:人员经费 11,491.96 万元,较上年免费版片数增加 156.81 万元,增长 1.4% ,主要原因是人员调进调出、退休等变动的缘故。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 2,813.84 万元,较上年免费版片数增加 170.41 万元,增长 6.4% ,主要原因是 2021 年成立执法办案管理中心,购置办公设备及办公用品, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

(五)政府性基金预算收支免费版片情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出免费版片情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 503.15 万元,较年初预算数减少 411.85 万元,下降 45% ,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 45.69 万元,增长 10% ,主要原因是我局职能职责中使用执法执勤车辆较为频繁,大部分执法执勤车辆使用年限较长,维修次数较多,另有市场油价上涨缘故,导致我局公务用车运行维护费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费 0.00 万元,主要用于更新我局部分故障且无修复价值的执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少 150.00 万元,下降 100% ,主要原因是购置车辆于 2021 12 月到位,购置款项于 2022 年支付。较上年支出数减少 25.88 万元,下降 100% ,主要原因是购置车辆于 2021 12 月到位,购置款项于 2022 年支付。

公务车运行维护费 502.94 万元,主要用于执法执勤及各类办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 262.06 万元,下降 34.3% ,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加 85.54 万元,增长 20.5% ,主要原因是我局职能职责中使用执法执勤车辆较为频繁,大部分执法执勤车辆使用年限较长,维修次数较多,另有市场油价上涨缘故,导致我局公务用车运行维护费有所增加, 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

公务接待费 0.22 万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,各类上级机关检查指导工作接待支出以及友邻省市公安机关考察学习、办理案件等接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.22 万元,增长 100% ,主要原因是工作人员工作失误,导致漏报预算。较上年支出数减少 13.96 万元,下降 98.4% ,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 153 辆;国内公务接待 5 批次 20 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2021 年本部门人均接待费 108.30 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 3.29 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 128.54 万元,较上年免费版片数增加 91.52 万元,增长 247.2% ,主要原因是 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。本年度培训费支出 65.17 万元,较上年免费版片数增加 33.96 万元,增长 108.8% ,主要原因是 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

(二)机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 2,813.84 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 322.44 万元、水费 66.55 万元、电费 240.03 万元、邮电费 349.7 万元、差旅费 207.39 万元、维修费 112.23 万元、会议费 6.59 万元、培训费 3.38 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 97 万元、福利费 86.29 万元、公车运行维护费 43.12 万元、其他交通费用 411.29 万元、其他商品和服务支出 517 万元等。机关运行经费较上年免费版片数增加 170.41 万元,增长 6.4% ,主要原因是 2021 年成立执法办案管理中心,购置办公设备及办公用品; 2020 年部分款项未及时支付积压至 2021 年报销。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2021 12 31 日,本部门共有车辆 153 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 127 辆,特种专业技术用车 26 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 7 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 514.77 万元,其中:政府采购货物支出 514.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 511.89 万元,占政府采购支出总额的 99.4% ,其中:授予小微企业合同金额 224.70 万元,占政府采购支出总额的 43.7% 。主要用于采购电脑及执法办案管理中心的相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 20 项,涉及资金 6555.85 万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了我局项目的有序开展,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

(项目)名称

部门整体绩效

主管部门

丰都县公安局

资金使用单位

丰都县公安局

资金情况(万元)


全年预算数( A

全年执行数( B

预算执行率( B/A)

年度资金总额:

18155.14

22768.25

125%

其中:中央财政资金




市级资金




县级资金

18155.14

22768.25

125%

其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

维护社会政治治安安全稳定,强化打防管制,保持对刑事犯罪的高压和主动进攻态势,增强社会治安控,创造稳定的社会环境和良好的治安环境,强化服务民生能力,为地方经济发展保驾护航。

2021 1 1 日至 2021 12 31 日,全县总警情数量 9.99 万起(其中有效警情 3.83 万起),全县破刑事案件 189 起(其中命案 3 起,破案率 100% ),全县破毒品案件数量 55 起,办理身份证数量 4.28 万个,办理车驾管业务 9.63 万件,签发出国(境)证件 294 个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际

完成值

未完成原因改进措施


数量指标

办理身份证数量

4 万个

4.28 万个



全县总警情数量

6 万起

9.99 万起



全县破毒品案件数量

30

55



质量指标

全县破刑事案件数量

2000

189

预算时由于工作失误将指标值填写错误。


签发出国(境)证件

900

294

因疫情缘故,以劝阻为主。


办理车驾管业务

10 万件

9.63 万件

实际发生数额。


时效指标

命案破案率

95%

100%



执法公信力

95%

96%



群众安全感

95%

98%



生态效益指标

全县道路交通运输事故下降比例

10%

10%



服务对象

满意度指标

群众满意度

95%

98%



说明

2021 年度项目绩效自评表

项目名称

县公安局 7.23 专案工作经费

自评总分

100

主管部门

丰都县公安局

实施单位

丰都县公安局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

预算执行率( % )(全年执行数 / 全年预算数)


年度总金额





其中:财政拨款


65

65

100%

上年结转结余





其他资金





年度总体目标

预期目标

全年完成情况

按照市委政法委要求和市公安局总体部署,打击“门徒会”邪教组织“ 7.23 ”专案由丰都县公安局承担主要侦察任务,开展侦察打击工作。

我局在该专案工作中,抓获犯罪嫌疑人 87 人,捣毁邪教窝点 36 个,抽调 98 人,顺利完成该项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分


产出指标

数量指标

抓获犯罪嫌疑人

60

87

20

20

捣毁邪教窝点

20

36

20

20

抽调办案民警

60

98

10

10

办案质量

10

10

时效指标

办案时限

2021 12 31 日前

2021 12 31 日前

10

10

成本指标

办案支出

65 万元

65 万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

促进全市社会政治安全

10

10

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

98%

98%

10

10

说明

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入 :指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余 :指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余 :指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配 :指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余 :指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费 :指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、免费版片公开联系方式及信息反馈渠道

本单位免费版片公开信息反馈和联系方式: 023-70686227

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