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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2023-00684 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秘书的诱惑十直镇人民政府
[ 成文日期 ] 2022-09-20 [ 发布日期 ] 2022-09-27
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2023-00684
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 秘书的诱惑十直镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-20
[ 发布日期 ] 2022-09-27

秘书的诱惑十直镇人民政府2022年预算情况说明

一、20 2 1 年财政预算执行情况

(一) 财政预算 收入情况

2021 财政预算收入合计 4463.64 万元,其中一般公共预算收入 3429.40 万元,政府性基金收入 1034.24 万元。

一般公共预算财政预算 支出情况

2021 一般公共预算 支出 3437.52 ,其中:

1. 一般公共服务支出 1045.94

2. 公共安全支出2.70 万元;

3. 教育支出 5.00 万元;

4 文化体育与传媒支出 93.31

5 社会保障和就业支出 452.28

6 卫生健康 支出 91.37

7 节能环保支出 50.23

8 城乡社区支出 92.60

9 农林水支出 1286.71

10 交通运输支出 183.5

11 住房保障支出 91.39

1 2 灾害防治及应急管理支出 42.50

政府性基金财政预算 支出情况

基金预算支出 1034.24 元,其中:

1. 城乡社区 支出 347.77 用于农村旧房整治提升、撤并村村道改建公路工程、四好农村公路;

2. 农林水支出 672.18 用于双溪村委活动室危改、移民村水毁公路修复项目、农村饮水安全巩固提升行动计划十直水厂工程、农村移民安置区精准帮扶、居民点对外道路工程;

3. 其他支出 14.29 万元,用于敬老院整修。

20 2 2 年财政预算

202 2 财政根据镇党委的工作重点,结合 镇经济社会发展的基础与今后发展要求,统筹 兼顾、 努力确保重点支出需求,按照 人员经费按标准,公用经费按定额,项目经费着重看绩效目标,视财力安排 原则编制预算,财政预算收支拟作如下安排

(一)上级补助收入预算 2150.01 元。

(二)财政一般支出预算 2150.01 元。 其中:

1 一般公共服务支出 741.66

2 文化 旅游 体育与传媒支出 24.48

3 社会保障和就业支出 317.80

4 卫生 健康 支出 108.69

5 城乡社区支出 80.96

6 农林水支出 774.05

7 住房保障支出 65.63

8 灾害防治及应急管理支出 15

9 预备费 30 元。

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